365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年部门决算情况
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、做好区人民代表大会、人大常委会和主任会议的各项筹备及会务工作;
2、负责常委会会议、主任会议的记录和有关意见的交办、转办、催办工作;
3、负责起草区人大常委会综合性文稿;
4、认真办好365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大网站和会报;
5、负责安排落实人大宣传报道和信息发布工作;
6、负责机关文电收发、传阅,档案、印信管理,文字打印、复印,报刊资料订阅、保管、分发,以及保密工作;
7、负责机关财务、资产管理,办公用品、设备购置、维护,以及公务接待等项工作;
8、做好离退休老干部的服务工作;
9、负责办公室工作人员的思想政治工作和业务学习;
10、做好党风廉政建设、文明创建、双拥共建和社会治安综合治理等项工作;
11、按照区委、区政府的部署,积极做好招商引资等各项中心工作。
12、接待和处理人民群众来信来访;
13、做好与市及外地人大常委会办公室的工作联系和资料交流;
14、承办领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年度部门决算包括本级决算,与预算一致。
纳入365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室本级 |
|
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三、365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
545.9 |
一、一般公共服务支出 |
311.9 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
9 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.2 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19.8 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
554.9 |
本年支出合计 |
486.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
12.2 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
567.1 |
总计 |
567.1 |
|
收入决算表
公开02表
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
554.9 |
545.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
373.5 |
364.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
20101 |
人大事务 |
373.5 |
364.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
2010101 |
行政运行 |
277.7 |
268.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
2010104 |
人大会议 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010106 |
人大监督 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.8 |
6.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010108 |
代表工作 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010109 |
人大信访工作 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
143.9 |
143.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.4 |
127.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
127.4 |
127.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20808 |
抚恤 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
311.9 |
311.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20101 |
人大事务 |
311.9 |
311.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010101 |
行政运行 |
230.9 |
230.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010104 |
人大会议 |
63.9 |
63.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010106 |
人大监督 |
2.4 |
2.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010108 |
代表工作 |
2.2 |
2.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010109 |
人大信访工作 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
137.2 |
137.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
120.6 |
120.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20808 |
抚恤 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21005 |
医疗保障 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
545.9 |
一、一般公共服务支出 |
307.7 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.2 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19.8 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
545.9 |
本年支出合计 |
482.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
11.5 |
年末财政拨款结转和结余 |
75.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11.5 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
0.0 |
|
合计 |
557.4 |
合计 |
557.4 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
11.5 |
11.5 |
0.0 |
545.9 |
545.9 |
0.0 |
482.4 |
482.4 |
0.0 |
75.0 |
75.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
11.5 |
11.5 |
0.0 |
364.5 |
364.5 |
0.0 |
307.7 |
307.7 |
0.0 |
68.3 |
68.3 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
11.5 |
11.5 |
0.0 |
364.5 |
364.5 |
0.0 |
307.7 |
307.7 |
0.0 |
68.3 |
68.3 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
268.6 |
268.6 |
0.0 |
226.8 |
226.8 |
0.0 |
42.2 |
42.2 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
63.9 |
63.9 |
0.0 |
11.6 |
11.6 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010106 |
人大监督 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
2.4 |
2.4 |
0.0 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
6.8 |
6.8 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
2.2 |
2.2 |
0.0 |
3.8 |
3.8 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010109 |
人大信访工作 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
143.9 |
143.9 |
0.0 |
137.2 |
137.2 |
0.0 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
127.4 |
127.4 |
0.0 |
120.6 |
120.6 |
0.0 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
127.4 |
127.4 |
0.0 |
120.6 |
120.6 |
0.0 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
19.8 |
19.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
17.7 |
17.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
191.4 |
302 |
商品和服务支出 |
84.9 |
310 |
其他资本性支出 |
20.1 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
57.5 |
30201 |
办公费 |
13.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
37.6 |
30202 |
印刷费 |
4.4 |
31002 |
办公设备购置 |
20.1 |
|||||||
30103 |
奖金 |
49.8 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.8 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.5 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
26.8 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.0 |
30211 |
差旅费 |
2.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|||||||
30301 |
离休费 |
27.5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|||||||
30302 |
退休费 |
93.1 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
16.5 |
30215 |
会议费 |
22.9 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
10.4 |
30216 |
培训费 |
2.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.6 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
17.7 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
2.1 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
10.1 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.7 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.9 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
377.5 |
公用经费合计 |
104.9 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据.
四、365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计567.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计567.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加73.3万元,增长14.8%,主要原因是政策性调资等因素增加收支。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计554.9万元,其中:财政拨款收入545.9万元,占98.4%;其他收入9万元,占1.6%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计482.4万元,其中:基本支出482.4万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计557.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计557.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加67.1万元,增长13.7%,主要原因是政策性调资等因素增加收支。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入545.9万元,占本年收入的98.4%,一般公共预算财政拨款收入增加68.8万元,增长14.4%。主要原因是政策性调资等因素增加收入。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出482.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.7万元,增长0.8%。主要原因是政策性调资等因素增加支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为500.2万元,支出决算为482.4万元,完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩行政运行成本。其中基本支出482.4万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为340.8万元,支出决算为307.7万元,完成年初预算的90.3%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩行政运行成本
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为122万元,支出决算为137万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整离退休费增加支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为19.8万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为17.7万元,支出决算为17.7万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出482.4万元,其中人员经费377.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费104.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室机关运行经费104.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站大办公室采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。