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部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年
部门决算情况
第一部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室概况
一、部门职责
1、做好区人民代表大会、人大常委会和主任会议的各项筹备及会务工作;
2、负责常委会会议、主任会议的记录和有关意见的交办、转办、催办工作;
3、负责起草区人大常委会综合性文稿;
4、认真办好365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大网站和会报;
5、负责安排落实人大宣传报道和信息发布工作;
6、负责机关文电收发、传阅,档案、印信管理,文字打印、复印,报刊资料订阅、保管、分发,以及保密工作;
7、负责机关财务、资产管理,办公用品、设备购置、维护,以及公务接待等项工作;
8、做好离退休老干部的服务工作;
9、负责办公室工作人员的思想政治工作和业务学习;
10、做好党风廉政建设、文明创建、双拥共建和社会治安综合治理等项工作;
11、按照区委、区政府的部署,积极做好招商引资等各项中心工作。
12、接待和处理人民群众来信来访;
13、做好与市及外地人大常委会办公室的工作联系和资料交流;
14、承办领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年度部门决算包括本级决算,与预算一致。
纳入365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室本级 |
第二部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
545.63 |
一、一般公共服务支出 |
337.61 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
5.48 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130.05 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
32.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
551.11 |
本年支出合计 |
527.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
85.42 |
年末结转和结余 |
109.15 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
636.53 |
总计 |
636.53 |
|
收入决算表
公开02表
部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
551.11 |
545.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
353.19 |
347.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
|
||||||||||||
20101 |
人大事务 |
353.19 |
347.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
|
||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
282.35 |
276.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.48 |
|
||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010106 |
人大监督 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010109 |
人大信访工作 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
138.07 |
138.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.29 |
120.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20808 |
抚恤 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
支出决算表
公开03表
部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
527.38 |
527.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.61 |
337.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
337.61 |
337.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
266.98 |
266.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010104 |
人大会议 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010106 |
人大监督 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010108 |
代表工作 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010109 |
人大信访工作 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
130.05 |
130.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
84.89 |
84.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
545.63 |
一、一般公共服务支出 |
337.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130.05 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
32.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
545.63 |
本年支出合计 |
527.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
92.42 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
74.17 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
619.80 |
合计 |
619.80 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
545.63 |
545.63 |
0.00 |
527.38 |
527.38 |
0.00 |
92.42 |
92.42 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.57 |
71.57 |
0.00 |
347.71 |
347.71 |
0.00 |
337.61 |
337.61 |
0.00 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
71.57 |
71.57 |
0.00 |
347.71 |
347.71 |
0.00 |
337.61 |
337.61 |
0.00 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
276.87 |
276.87 |
0.00 |
266.98 |
266.98 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010104 |
人大会议 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010106 |
人大监督 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010109 |
人大信访工作 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
138.07 |
138.07 |
0.00 |
130.05 |
130.05 |
0.00 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
120.29 |
120.29 |
0.00 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
84.89 |
84.89 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
324.08 |
302 |
商品和服务支出 |
95.61 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
74.62 |
30201 |
办公费 |
6.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
50.60 |
30202 |
印刷费 |
11.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
101.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
4.67 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
26.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
32.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.68 |
30215 |
会议费 |
22.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
25.78 |
30216 |
培训费 |
5.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.92 |
30217 |
公务招待费 |
0.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
17.79 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
32.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.72 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
24.90 |
30239 |
其他交通费用 |
15.07 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.67 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
426.76 |
公用经费合计 |
100.62 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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||
|
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||
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|
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”
第三部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计636.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计636.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2.14万元,增长0.34%,主要原因是人员调整和政策性调资等因素增加收收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计551.11万元,其中:财政拨款收入545.63万元,占99%;其他收入5.48万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计527.38万元,其中:基本支出527.38万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计619.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计619.80万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5.7万元,增长0.9%,主要原因是人员调整和政策性调资等因素增加收收支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入545.63万元,占本年收入的99%,一般公共预算财政拨款收入减少1.74万元,减少0.32%。主要原因是使用上年结余经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出527.38万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.81万元,下降2.19%。主要原因是是人员支出减少(退休人员去世、在职转退休等)。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为399.94万元,支出决算为527.38万元,完成年初预算的131.86%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资等因素增加支出。其中基本支出527.38万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为287.08万元,支出决算为266.98万元,完成年初预算的96.43%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为53.01万元,支出决算为84.89万元,完成年初预算的160.14%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资等因素增加支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为32.80万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为27.05万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的99.52%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出527.38万元,其中人员经费426.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费100.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室机关运行经费100.62万元,比2017年增加24.29万元,增长31.81%,主要原因是围绕全区文明创建等中心工作,业务量增加,机关运行成本增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室政府采购支出总额5.01万元,其中:政府采购货物支出5.01万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。