365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算-琅琊人大 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站

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        365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算

        日期:2020-09-25   作者:区人大  来源:琅琊人大   阅读次数:  字体:[] [] []




         


        365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度


        部门决算


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


        20209


         


         


         


         


        第一部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室概况


        一、部门职责


        二、机构设置


        第二部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算表


        一、收入支出决算总表


        二、收入决算表


        三、支出决算表


        四、财政拨款收入支出决算总表


        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


        第三部分 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明


        二、收入决算情况说明


        三、支出决算情况说明


        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


        七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明


        八、其他重要事项的情况说明


        第四部分 名词解释


         


        365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度


        部门决算


         


        第一部分  365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室概况


        一、部门职责


        1、做好区人民代表大会、人大常委会和主任会议的各项筹备及会务工作;


        2、负责常委会会议、主任会议的记录和有关意见的交办、转办、催办工作;


        3、负责起草区人大常委会综合性文稿;


        4、认真办好365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大网站和会报;


        5、负责安排落实人大宣传报道和信息发布工作;


        6、负责机关文电收发、传阅,档案、印信管理,文字打印、复印,报刊资料订阅、保管、分发,以及保密工作;


        7、负责机关财务、资产管理,办公用品、设备购置、维护,以及公务接待等项工作;


        8、做好离退休老干部的服务工作;


        9、负责办公室工作人员的思想政治工作和业务学习;


        10、做好党风廉政建设、文明创建、双拥共建和社会治安综合治理等项工作;


        11、按照区委、区政府的部署,积极做好招商引资等各项中心工作。


        12、接待和处理人民群众来信来访;


        13、做好与市及外地人大常委会办公室的工作联系和资料交流;


        14、承办领导交办的其他工作。


        二、机构设置


        从决算单位构成看,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算包括本级决算,与预算一致。


        纳入365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


        序号

        单位名称

        1

        365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室本级


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


        第二部分  365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算表


        收入支出决算总表


         

         

         

        公开01

        部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        金额

        项目

        金额

         

         

         

        一、一般公共预算财政拨款收入

        603.51

        一、一般公共服务支出

        468.57

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、上级补助收入

        0.00

        三、国防支出

        0.00

        四、事业收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、经营收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、附属单位上缴收入

        0.00

        六、科学技术支出

        0.00

        七、其他收入

        10.47

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

         

         

        八、社会保障和就业支出

        111.26

         

         

        九、卫生健康支出

        33.71

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        36.91

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

         

         

        二十二、其他支出

        0.00

         

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

         

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        本年收入合计

        613.98

        本年支出合计

        650.44

        用事业基金弥补收支差额

        0.00

        结余分配

        0.00

         年初结转和结余

        65.68

        年末结转和结余

        29.21

         

         

         

         

        总计

        679.66

        总计

        679.66


         


        收入决算表


                                                     

         

         

         

         

         

         公开02

        部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营

        收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:教育收费

        栏次

        合计

        613.98

        603.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.47

        201

        一般公共服务支出

        442.85

        432.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.47

        20101

        人大事务

        442.85

        432.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.47

        2010101

        行政运行

        372.01

        361.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.47

        2010104

        人大会议

        32.00

        32.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010106

        人大监督

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010107

        人大代表履职能力提升

        10.84

        10.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010108

        代表工作

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        100.64

        100.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        100.64

        100.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        75.82

        75.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        24.81

        24.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        36.78

        36.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        36.78

        36.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        29.42

        29.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

        提租补贴

        7.36

        7.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        支出决算表


         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03

        部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        650.44

        650.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        468.57

        468.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事务

        468.57

        468.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

        行政运行

        397.73

        397.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010104

        人大会议

        32.00

        32.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010106

        人大监督

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010107

        人大代表履职能力提升

        10.84

        10.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010108

        代表工作

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        111.26

        111.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        111.26

        111.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        86.02

        86.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        25.24

        25.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        36.91

        36.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        36.91

        36.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        29.55

        29.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

        提租补贴

        7.36

        7.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


         


        财政拨款收入支出决算总表


         

         

         

         

        公开04

        部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室

         

         

        金额单位:万元

        收入

         

        支出

           

        金额

        项目(按功能分类)

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、一般公共预算财政拨款

        603.51

        一、一般公共服务支出

        462.97

        462.97

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        0.00

         

        三、国防支出

        0.00

        0.00

         

        四、公共安全支出

        0.00

        0.00

         

        五、教育支出

        0.00

        0.00

         

        六、科学技术支出

        0.00

        0.00

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

        0.00

         

        八、社会保障和就业支出

        111.26

        111.26

         

        九、卫生健康支出

        33.71

        33.71

         

        十、节能环保支出

        0.00

        0.00

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

        0.00

         

        十二、农林水支出

        0.00

        0.00

         

        十三、交通运输支出

        0.00

        0.00

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

        0.00

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

        0.00

         

        十六、金融支出

        0.00

        0.00

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

        0.00

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

        0.00

         

        十九、住房保障支出

        36.91

        36.91

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

        0.00

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

        0.00

         

        二十二、其他支出

        0.00

        0.00

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

        0.00

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        603.51

        本年支出合计

        644.85

        644.85

        年初财政拨款结转和结余

        49.98

        年末财政拨款结转和结余

        8.64

        8.64

        一般公共预算财政拨款

        49.98

         

        政府性基金预算财政拨款

        0.00

         

        合计

        653.49

        合计

        653.49

        653.49


         


        一般公共预算财政拨款收入支出决算表


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开05

         

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        金额单位:万元

         

        科目编码

        科目名称

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

         

        项目支出结转

        项目支出结余

         

         

         

        合计

        49.98

        49.98

        0.00

        603.51

        603.51

        0.00

        644.85

        644.85

        0.00

        8.64

        8.64

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服务支出

        39.23

        39.23

        0.00

        432.38

        432.38

        0.00

        462.97

        462.97

        0.00

        8.64

        8.64

        0.00

        0.00

         

        20101

        人大事务

        39.23

        39.23

        0.00

        432.38

        432.38

        0.00

        462.97

        462.97

        0.00

        8.64

        8.64

        0.00

        0.00

         

        2010101

        行政运行

        39.23

        39.23

        0.00

        361.54

        361.54

        0.00

        392.13

        392.13

        0.00

        8.64

        8.64

        0.00

        0.00

         

        2010104

        人大会议

        0.00

        0.00

        0.00

        32.00

        32.00

        0.00

        32.00

        32.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010106

        人大监督

        0.00

        0.00

        0.00

        10.00

        10.00

        0.00

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010107

        人大代表履职能力提升

        0.00

        0.00

        0.00

        10.84

        10.84

        0.00

        10.84

        10.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010108

        代表工作

        0.00

        0.00

        0.00

        18.00

        18.00

        0.00

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        10.63

        10.63

        0.00

        100.64

        100.64

        0.00

        111.26

        111.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事业单位离退休

        10.63

        10.63

        0.00

        100.64

        100.64

        0.00

        111.26

        111.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        10.20

        10.20

        0.00

        75.82

        75.82

        0.00

        86.02

        86.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        0.43

        0.43

        0.00

        24.81

        24.81

        0.00

        25.24

        25.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        卫生健康支出

        0.00

        0.00

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事业单位医疗

        0.00

        0.00

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

        行政单位医疗

        0.00

        0.00

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        33.71

        33.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        0.13

        0.13

        0.00

        36.78

        36.78

        0.00

        36.91

        36.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        0.13

        0.13

        0.00

        36.78

        36.78

        0.00

        36.91

        36.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

        住房公积金

        0.13

        0.13

        0.00

        29.42

        29.42

        0.00

        29.55

        29.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210202

        提租补贴

        49.98

        49.98

        0.00

        603.51

        603.51

        0.00

        644.85

        644.85

        0.00

        8.64

        8.64

        0.00

        0.00

         

         


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表


         

        公开06

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        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        436.76

        302

        商品和服务支出

        92.12

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

          基本工资

        95.24

        30201

          办公费

        19.95

        30701

          国内债务付息

        0.00

        30102

          津贴补贴

        57.12

        30202

          印刷费

        3.60

        30702

          国外债务付息

        0.00

        30103

          奖金

        154.31

        30203

          咨询费

        0.00

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

        30106

          伙食补助费

        6.20

        30204

          手续费

        0.00

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        30205

          水费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        25.24

        30206

          电费

        0.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        7.33

        30207

          邮电费

        0.97

        31002

          办公设备购置

        0.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        0.00

        30208

          取暖费

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.00

        31005

          基础设施建设

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        45.76

        30211

          差旅费

        2.07

        31006

          大型修缮

        0.00

        30113

          住房公积金

        36.91

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.23

        31008

          物资储备

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        8.65

        30214

          租赁费

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        112.40

        30215

          会议费

        25.27

        31010

          安置补助

        0.00

        30301

          离休费

        33.30

        30216

          培训费

        4.60

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        30302

          退休费

        52.72

        30217

          公务招待费

        0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30304

          抚恤金

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        30305

          生活补助

        8.34

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        1.95

        31022

          无形资产购置

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        5.95

        312

        对企业补助

        0.00

        30309

          奖励金

        1.46

        30229

          福利费

        0.00

        31201

          资本金注入

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

        公务用车运行维护费

        0.00

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        30399

        对其他个人和家庭的补助支出

        16.57

        30239

          其他交通费用

        16.82

        31204

          费用补贴

        0.00

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        31205

          利息补贴

        0.00

        30299

        其他商品和服务支出

        10.71

        31299

          其他对企业补助

        0.00

         

         

        399

        其他支出

        0.00

         

         

        39906

          赠与

        0.00

         

         

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

         

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

         

         

        39999

          其他支出

        0.00

        人员经费合计

        549.16

        公用经费合计

        95.69


         


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


        公开07


         

        部门:365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

         

        项目支出结转

        项目支出结余

         

         

        合计

         

         

         

         

         


        本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


        第三部分  365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明


        2019年度收入总计679.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计679.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加43.13万元,增长6.78%,主要原因:一是人员调整;二是政策性调资。


        二、收入决算情况说明


        2019年度收入合计613.98万元,其中:财政拨款收入603.51万元,占98.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.47万元,占1.71%


        三、支出决算情况说明


        2019年度支出合计650.44万元,其中:基本支出650.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%


        四、财政拨款收入支出决算情况说明


        2019年度财政拨款收入总计653.49万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计653.49万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加33.69万元,增长5.44%,主要原因:一是人员调整;二是政策性调资。


        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


        (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况


        2019年度一般公共预算财政拨款收入603.51万元,占本年收入的92.35%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加76.13万元,增长14.44%。主要原因一是人员调整;二是政策性调资。


        (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


        2019年度一般公共预算财政拨款支出644.85万元,占本年支出的98.68%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.47万元,增长22.27%。主要原因一是人员调整;二是政策性调资。


        (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


        2019年度一般公共预算财政拨款支出644.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出462.97万元,占71.79%社会保障和就业支出(类)支出111.26万元,占17.25%卫生健康支出(类)支出33.71万元,占5.23%住房保障(类)支出36.91万元,占5.72%


        (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


        2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.75万元,支出决算为644.85万元,完成年初预算的159.32%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调整;二是政策性调资。其中:基本支出644.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:


        1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为202.21万元,支出决算为392.13万元,完成年初预算的193.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整和政策性调资等因素增加支出。


        2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为29万元,支出决算为32万元,完成年初预算的110.34%


        3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%


        4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为10.84万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的100%


        5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为21万元,支出决算为18万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是调整部分经费用于人大会议。


        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为61.21万元,支出决算为86.02万元,完成年初预算的140.53%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员护理费等政策性调资增加支出。


        7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为33.71万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算的100%


        8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.42万元,支出决算为29.55万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策性调资增加支出。


        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7.36万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的100%


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


        2019年度财政拨款基本支出644.85万元,其中人员经费549.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费95.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。


        七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明


        本单位2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


        八、其他重要事项的情况说明


        (一)机关运行经费支出情况。


        2019年度,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室机关运行经费95.69万元,比2018年度减少4.93万元,下降5.15%,主要原因是响应国家号召,提倡节俭,压缩机关运行成本。


        (二)政府采购支出情况。


        2019年度,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


        (三)国有资产占有使用情况。


        截至20191231日,365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。


        (四)关于2019年度预算绩效情况说明


        1.预算绩效管理工作开展情况


        本部门2019年度未开展部门绩效评价。


        2.部门决算中项目绩效自评结果


        本部门2019年度无区财政批复绩效目标的项目,故未开展项目绩效自评。


        3.部门评价项目绩效评价结果。


        本部门2019年度未实施部门评价项目绩效评价


         


         


         


         


         


         


         


         


         


        第四部分  名词解释


        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


        三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


        四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。


        五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


        六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。


        七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


        八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。


        九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。


        十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


        十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
            
        十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


        十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


        十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         


         




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